
為(wei)進(jin)一步加強集(ji)團(tuan)內部控制(zhi)管(guan)理,提(ti)升風(feng)險防(fang)范能(neng)力,增強全員(yuan)內控意識與(yu)實操水(shui)平,10月16日,海恒(heng)集(ji)團(tuan)邀請(qing)安徽皖瑞會計師事(shi)務所主(zhu)審黃秀芳女士,開展了一場主(zhu)題(ti)(ti)為(wei)“國有(you)企業內部控制(zhi)”的專(zhuan)題(ti)(ti)講座。集(ji)團(tuan)領導、各直管(guan)子公司中(zhong)層及以上人(ren)(ren)員(yuan)、風(feng)控管(guan)理崗位人(ren)(ren)員(yuan)共計70余人(ren)(ren)參(can)加了培訓。
黃秀芳女士結合多年審工(gong)作(zuo)經驗,圍繞內(nei)部控制(zhi)體(ti)系展開(kai)系統講解。從內(nei)控的(de)(de)基本(ben)概念(nian)入手,結合國(guo)資監管政策,清晰梳理(li)了(le)國(guo)有企業內(nei)控體(ti)系的(de)(de)核(he)心框架(jia),幫助大(da)家深(shen)入理(li)解內(nei)控工(gong)作(zuo)的(de)(de)重要性。講解中,她特別指出,廉政合規是內(nei)控體(ti)系的(de)(de)關鍵支撐,只有將廉政要求(qiu)融入內(nei)控全過(guo)程,才能有效(xiao)防范風險,保障企業持續健康發展。
隨后(hou),黃秀(xiu)芳聚(ju)焦內控(kong)執(zhi)行的關鍵(jian)環節(jie),深入剖析了(le)當前國資監管重點領(ling)域中常見的管控(kong)短板和執(zhi)行偏差,并(bing)提(ti)出切實可行的改進建議。結合采購管理(li)、資金使(shi)用、投資決(jue)策(ce)等實際(ji)案例,細致分(fen)析了(le)各類風險(xian)的表(biao)現形式(shi)與防控(kong)策(ce)略,進一步強(qiang)調了(le)在關鍵(jian)業務環節(jie)中嚴守廉政合規制(zhi)度的重要(yao)性。
整(zheng)場講座(zuo)內(nei)容詳實(shi)、貼(tie)合(he)實(shi)際,不(bu)僅(jin)提升了參訓(xun)人員的內(nei)部(bu)控制理論素(su)養和(he)實(shi)操能(neng)力,也進(jin)一(yi)步筑牢了廉政合(he)規的思想(xiang)防線。大(da)家紛(fen)紛(fen)表示,將(jiang)把學(xue)習成果(guo)切實(shi)運用到工作中(zhong),嚴守(shou)制度紅線,增強風險防控能(neng)力,努力當好集(ji)團穩健發展(zhan)(zhan)的“守(shou)門人”,為集(ji)團高(gao)質量發展(zhan)(zhan)貢獻力量。(紀檢監察室)

